Заполнение Раздела 7 декларации по НДС без включения раздельного учета в 1С Бухгалтерии 3.0
|

Заполнение Раздела 7 декларации по НДС без включения раздельного учета в 1С Бухгалтерии 3.0

Операции необлагаемые НДС по статьям 146, 147, 148 или 149 НК РФ необходимо отражать в разделе 7 декларации по налогу на добавленную стоимость. Данная функциональность реализована в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, но при этом существует необходимость в активации раздельного учета входящего НДС по способам учета. Включение данной функциональности в конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия не всегда…

Зачет авансов по НДС в 1С Бухгалтерии 3.0
|

Зачет авансов по НДС в 1С Бухгалтерии 3.0

Данная инструкция является продолжением статьи НДС с авансов полученных в 1С, рекомендую начать с нее. Исходя из предыдущего примера у нас на счете 62.02 сформировался аванс по компании Аквилон-Трейд в сумме 102 135,00 рублей. А на счете 76.АВ НДС с этого аванса в размере 17 022,50 рублей. В программе предусмотрен автоматический зачет авансов при проведении…

НДС с авансов полученных в 1С Бухгалтерии 3.0
|

НДС с авансов полученных в 1С Бухгалтерии 3.0

Данная инструкция является продолжением статьи Учет НДС в 1С Бухгалтерии. Если организация является плательщиком НДС и получает платежи от покупателей в счет будущих поставок, важно правильно отражать данные операции с точки зрения учета расчетов по НДС. Рассмотрим данную ситуацию на примере. Получение аванса в 1С Начнем с того, что отразим получения аванса в 1С Бухгалтерии…

Раздельный учет НДС в 1С Бухгалтерии 3.0
|

Раздельный учет НДС в 1С Бухгалтерии 3.0

Данная инструкция является продолжением статьи Учет НДС в 1С:Бухгалтерии, если вы впервые столкнулись с учетном НДС в 1С, рекомендуем начать с нее. Когда и кому нужно вести раздельный учет НДС Вести раздельный учет НДС должны налогоплательщики, которые одновременно занимаются деятельностью, облагаемой и необлагаемой НДС. Обратите внимание: при отсутствии раздельного учета суммы «входного» НДС нельзя отнести ни к вычетам по облагаемым НДС…

Учет НДС в 1С Бухгалтерии 3.0
|

Учет НДС в 1С Бухгалтерии 3.0

Счета бухгалтерского учета и налоговые регистры расчетов по НДС Перед тем, как перейти к рассмотрению сквозного примера расчетов по НДС в конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0, разберемся на каких счетах учета и в каких регистрах аккумулируются данные для расчета НДС. Понимая принцип учета расчетов по налогу на добавленную стоимость в 1С Бухгалтерии 3.0 в любой момент можно…

Налоговые агенты по НДС в 1С:Бухгалтерии 8
|

Налоговые агенты по НДС в 1С:Бухгалтерии 8

Налоговые агенты по НДС – это организации и индивидуальные предприниматели, которые уплачивают НДС за налогоплательщика. В налоговом кодексе РФ указаны ситуации при которых налогоплательщик не может сам оплатить НДС в бюджет РФ. Все эти ситуации описаны в статье 161 НК РФ (часть 2; раздел 8; глава 21): Покупка товаров, работ, услуг у нерезидентов на территории…

Списание НДС в 1С Бухгалтерии 3.0
|

Списание НДС в 1С Бухгалтерии 3.0

В случаях когда уже оформлено поступление товаров или услуг в 1С Бухгалтерии 3.0 и выделен входящий НДС, но счет-фактура или УПД не предоставлено, входящий НДС необходимо списать. Пошаговая инструкция по списанию НДС в 1С:Бухгалтерии 3.0 И так в случае если у нас в базе 1С присутствует НДС, не подтвержденный счет-фактурой поставщика в результате утери или…

Как отразить корректировку реализации в 1С
|

Как отразить корректировку реализации в 1С

Как отразить корректировку поступления в 1С мы рассмотрели в этом уроке. Корректировка реализации в текущем налоговом периоде на уменьшение Представим, что мы клиенту отпустили меньше услуг, чем выставили и он требует откорректировать выставленную реализацию на уменьшение. Для создания документа корректировки реализации перейдем в Продажи – Корректировка реализации.

Как в 1С отразить корректировочную счет-фактуру или УКД от поставщика
|

Как в 1С отразить корректировочную счет-фактуру или УКД от поставщика

Как отразить корректировку реализации в 1С мы рассмотрели в этом уроке. Начнем с того, что разберемся какие бывают способы исправления первичных документов. На практике бухгалтеры исправляют первичку тремя способами: составляют новый (исправленный) документ так, как это делает продавец, когда выставляет покупателю исправления к счету-фактуре; зачеркивают ошибку в оригинале; заменяют ошибочный оригинал новым документом с правильными…

Неправильный код вида операции в книге покупок 1С Бухгалтерия 3.0
|

Неправильный код вида операции в книге покупок 1С Бухгалтерия 3.0

При больших объемах отгрузочных документов бывают ситуации, когда в книгу покупок попадает код вида операции 16, чаще это связано с тем: Не создана счет фактура, необходимо создать и провести счет-фактуру. Счет-фактура не проведена, провести счет-фактуру. Счет-фактура была создана и проведена после документа формирования книги-покупок (в случае если счет-фактура является корректировкой на уменьшение). Более подробно остановимся…